审计经理

1、岗位要求

①主持股份公司全面审计工作,直接对公司董事会负责,按审计准则独立开展上市公司内部审计工作;

②负责制定并完善股份公司内部审计制度和审计流程;负责建立完善符合公司实际情况的有效的内部控制体系;

③负责对股份公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价,对内控缺陷提出审计建议;

④ 参与公司重要事项的分析和决策,为公司的经营业务等事项提供财务方面的分析和决策依据。

2、任职要求

①25-35周岁,财务、会计、审计专业,本科以上学历,注册会计师职称。

②有大型生产型企业或工程企业财务或审计管理经验三年以上,有上市公司管理经验的优先。

③熟悉会计、税务、审计法规和政策,熟悉审计程序及公司财务管理流程。

④优秀的沟通、组织、协调和管理能力,良好的职业道德和团队协作能力,敬业并能承受工作压力。


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